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財政部:2016年中央一般公共預算支出85885億元

2016年中央一般公共預算支出預算表 圖片來源:中國財政部網(wǎng)站

  中新網(wǎng)3月30日電中國財政部今日發(fā)布2016年中央一般公共預算支出預算表,數(shù)據(jù)顯示,2016年中央一般公共預算支出85885億元,其中,中央本級支出預算數(shù)27355億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1800.34億元,增長7%。如加上使用以前年度結轉資金659億元,預算數(shù)為28014億元。

  中央本級支出預算的說明具體如下:

  1.一般公共服務支出預算數(shù)為1201.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加145.19億元,增長13.7%。主要是規(guī)范津貼補貼等支出增加。其中:

  (1)人大事務預算數(shù)為7.67億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.22億元,增長3%。主要是基本建設支出(基本建設支出根據(jù)國家發(fā)展改革委投資計劃安排,下同)增加。

  (2)政協(xié)事務預算數(shù)為5.15億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長7.5%。主要是政協(xié)專門會議等支出增加。

  (3)政府辦公廳(室)及相關機構事務預算數(shù)為31.05億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少16.95億元,下降35.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (4)發(fā)展與改革事務預算數(shù)為5.39億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.48億元,下降8.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (5)統(tǒng)計信息事務預算數(shù)為38.92億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.64億元,增長13.5%。主要是農(nóng)業(yè)普查及大型調(diào)查等項目支出增加。

  (6)財政事務預算數(shù)為14.81億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.57億元,增長11.9%。主要是國庫及政府采購管理等支出增加。

  (7)稅收事務預算數(shù)為538.22億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加44.31億元,增長9%。主要是規(guī)范津貼補貼等支出增加。

  (8)審計事務預算數(shù)為12.71億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.86億元,增長7.3%。主要是調(diào)資經(jīng)費及審計項目實施經(jīng)費等支出增加。

  (9)海關事務預算數(shù)為143.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.38億元,下降2.3%。主要是2015年安排了部分一次性的監(jiān)管設備及信息化建設支出,2016年年初預算減少安排。

  (10)人力資源事務預算數(shù)為27.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.49億元,增長14.8%。主要是博士后日常經(jīng)費等支出增加。

  (11)商貿(mào)事務預算數(shù)為6.48億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.2億元,增長3.2%。主要是電子商務發(fā)展及信息化建設等支出增加。

  (12)知識產(chǎn)權事務預算數(shù)為48.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.46億元,增長3.1%。主要是專利受理審批業(yè)務費等支出增加。

  (13)工商行政管理事務預算數(shù)為6.41億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.66億元,增長11.5%。主要是商標注冊評審管理等支出增加。

  (14)質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務預算數(shù)為98.4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.66億元,下降5.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (15)民族事務預算數(shù)為2.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.2億元,增長11%。主要是第五屆全國少數(shù)民族文藝匯演等支出增加。

  (16)檔案事務預算數(shù)為2.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.18億元,下降29.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (17)群眾團體事務預算數(shù)為28.63億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.26億元,下降7.3%。主要是大學生志愿服務西部計劃經(jīng)費由中央本級轉列對地方轉移支付支出。

  2.外交支出預算數(shù)為519.71億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加41.37億元,增長8.6%。其中:

  (1)外交管理事務預算數(shù)為8.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.32億元,下降3.8%。主要是2015年安排了部分一次性的房屋改擴建工程支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)駐外機構預算數(shù)為78.94億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.64億元,增長6.2%。主要是駐外使領館維修改造支出以及人員經(jīng)費等增加。

  (3)對外援助預算數(shù)為206.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加12.48億元,增長6.4%。主要是部分對外援助支出增加。

  (4)國際組織預算數(shù)為193.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加20.37億元,增長11.8%。主要是國際組織會費及繳納維和攤款等支出增加。

  (5)對外合作與交流預算數(shù)為24.54億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.26億元,增長5.4%。主要是國家重大國際會議經(jīng)費等支出增加。

  3.國防支出預算數(shù)為9543.54億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加675.04億元,增長7.6%。

  4.公共安全支出預算數(shù)為1668.15億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加83.99億元,增長5.3%。其中:

  (1)武裝警察預算數(shù)為1264.79億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加98.95億元,增長8.5%。主要是部隊調(diào)整工資津貼標準相應增加支出。

  (2)公安預算數(shù)為180.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少4.82億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)檢察預算數(shù)為7.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.93億元,增長34.2%。主要是基本建設支出增加。

  (4)法院預算數(shù)為7.67億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1億元,下降11.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (5)司法預算數(shù)為2.65億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降17.4%。主要是2015年安排了部分一次性的法律援助支出,2016年年初預算不再安排。

  (6)緝私警察預算數(shù)為19.9億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.01億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的緝私業(yè)務技術用房改造及裝備建設等支出,2016年年初預算不再安排。

  5.教育支出預算數(shù)為1408.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加51.67億元,增長3.8%。其中:

  (1)教育管理事務預算數(shù)為1.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.04億元,下降2.1%。2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)普通教育預算數(shù)為1241.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加26.43億元,增長2.2%。主要是中央高校建設世界一流大學/學科和特色發(fā)展引導專項等支出增加。

  (3)職業(yè)教育預算數(shù)為3.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降12.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (4)廣播電視教育預算數(shù)為1.05億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.3億元,增長40%。主要是教育電視臺運行維護支出增加。

  (5)留學教育預算數(shù)為58.88億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加11.62億元,增長24.6%。主要是出國留學資助及來華留學生教育等支出增加。

  (6)進修及培訓預算數(shù)為25.89億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.91億元,增長3.6%。主要是基本建設支出增加。

  (7)其他教育支出預算數(shù)為75.31億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加13.01億元,增長20.9%。主要是學生資助補助經(jīng)費等支出增加。

  6.科學技術支出預算數(shù)為2706.43億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加225.05億元,增長9.1%。如加上使用以前年度結轉資金201億元,預算數(shù)為2907.43億元。其中:

  (1)科學技術管理事務預算數(shù)為8.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.8億元,增長10.7%。主要是科技咨詢經(jīng)費等支出增加。

  (2)基礎研究預算數(shù)為500.36億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.17億元。主要是2015年安排了部分一次性的撫恤金等支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)應用研究預算數(shù)為1425.9億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加32.04億元,增長2.3%。主要是各類應用研究投入增加。

  (4)技術研究與開發(fā)預算數(shù)為55.79億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少54.58億元,下降49.5%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性的產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)資金,2016年年初預算不再安排。

  (5)科技條件與服務預算數(shù)為58.64億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降0.2%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性的修購支出,2016年年初預算不再安排。

  (6)社會科學預算數(shù)為45.19億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.08億元,增長7.3%。主要是國家社科基金等支出增加。

  (7)科學技術普及預算數(shù)為21.86億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.27億元,增長11.6%。主要是科學普及與學會建設等支出增加。

  (8)科技交流與合作預算數(shù)為21.81億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.4億元,下降6%。主要是部分國際合作專項支出減少。

  7.文化體育與傳媒支出預算數(shù)為258.6億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.14億元,下降4.8%。其中:

  (1)文化預算數(shù)為49.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.8億元,增長1.6%。主要是藝術表演團體支出增加。

  (2)文物預算數(shù)為16.3億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.77億元,下降4.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)體育預算數(shù)為21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.42億元,增長13%。主要是2016年新增里約奧運會參賽經(jīng)費及獎金支出。

  (4)新聞出版廣播影視預算數(shù)為140.7億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.25億元,增長3.1%。主要是加強重點媒體國際傳播能力建設等支出增加。

  (5)其他文化體育與傳媒支出預算數(shù)為30.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少19.84億元,下降39.2%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性注資,2016年年初預算不再安排。

  8.社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為886.82億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加164.72億元,增長22.8%。其中:

  (1)人力資源和社會保障管理事務預算數(shù)為4.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.2億元,下降4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)民政管理事務預算數(shù)為6.86億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.77億元,下降10.1%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)財政對社會保險基金的補助預算數(shù)為129.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加11.42億元,增長9.7%。主要是對新疆生產(chǎn)建設兵團的補助經(jīng)費增加。

  (4)補充全國社會保障基金預算數(shù)為200億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (5)行政事業(yè)單位離退休預算數(shù)為432.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加61.93億元,增長16.7%。主要是離退休人員規(guī)范津貼補貼等支出增加。

  (6)就業(yè)補助預算數(shù)為8.6億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.7億元,增長45.8%。主要是對新疆生產(chǎn)建設兵團的就業(yè)補助經(jīng)費增加。

  (7)撫恤預算數(shù)為0.39億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.4億元,下降50.6%。主要是據(jù)實結算的優(yōu)撫對象補助經(jīng)費減少。

  (8)退役安置預算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.02億元,下降100%。主要是退役安置補助資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級。

  (9)社會福利預算數(shù)為0.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.04億元,增長7.5%。主要是基本建設支出增加。

  (10)殘疾人事業(yè)預算數(shù)為3.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.28億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (11)自然災害生活救助預算數(shù)為1.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.34億元,下降63.4%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性救災支出,2016年年初預算不再安排。

  (12)紅十字事業(yè)預算數(shù)為0.48億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (13)最低生活保障預算數(shù)為3.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.45億元,下降30.6%。主要是對新疆生產(chǎn)建設兵團的最低生活保障支出據(jù)實安排,支出減少。

  (14)臨時救助預算數(shù)為1.07億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (15)特困人員供養(yǎng)預算數(shù)為0.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.07億元。主要是新增安排新疆生產(chǎn)建設兵團城市特困人員供養(yǎng)支出。

  (16)其他生活救助預算數(shù)為0.01億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (17)其他社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為94.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加94.02億元。主要是中央機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革有關支出增加。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為124.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加39.87億元,增長47.2%。其中:

  (1)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務預算數(shù)為5.28億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.1億元,增長1.9%。主要是基本建設支出增加。

  (2)公立醫(yī)院預算數(shù)為34.32億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.45億元,下降1.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構預算數(shù)為0.73億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.24億元,增長49%。主要是基本建設支出增加。

  (4)公共衛(wèi)生預算數(shù)為12.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.04億元,增長9.3%。主要是公共衛(wèi)生服務補助資金等增加。

  (5)醫(yī)療保障預算數(shù)為50.51億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加37.81億元,增長297.7%。主要是2015年中央本級安排的醫(yī)療保險改革支出執(zhí)行中轉列對地方轉移支付支出,2016年年初預算仍列中央本級支出。

  (6)中醫(yī)藥預算數(shù)為0.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.19億元,增長32.8%。主要是中醫(yī)藥國際合作專項經(jīng)費增加。

  (7)計劃生育事務預算數(shù)為3.52億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.05億元,增長1.4%。主要是計劃生育專項任務經(jīng)費增加。

  (8)食品和藥品監(jiān)督管理事務預算數(shù)為14.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長2.5%。主要是藥品安全監(jiān)管支出增加。

  (9)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為2.18億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.53億元,增長32.1%。主要是專業(yè)技術資格考試等支出增加。

  10.節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為310.61億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少90.98億元,下降22.7%。其中:

  (1)環(huán)境保護管理事務預算數(shù)為5.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.33億元,增長29.5%。主要是國家環(huán)境規(guī)劃研究等支出增加。

  (2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預算數(shù)為5.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降8.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)污染防治預算數(shù)為2.7億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.74億元,下降50.4%。主要是環(huán)境監(jiān)測能力建設等支出2015年年初預算列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級。

  (4)自然生態(tài)保護預算數(shù)為2.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.45億元,增長131.8%。主要是生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管等支出增加。

  (5)天然林保護預算數(shù)為25.24億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.36億元,增長5.7%。主要是天然林保護工程補助經(jīng)費增加。

  (6)退耕還林預算數(shù)為2.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2億元,下降47.5%。主要是部分退耕還林政策到期,補助支出相應減少。

  (7)退牧還草預算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.25億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (8)能源節(jié)約利用預算數(shù)為36.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少46.9億元,下降56.4%。2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (9)污染減排預算數(shù)為10.13億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.51億元,增長53%。主要是環(huán)境監(jiān)測等支出增加。

  (10)可再生能源預算數(shù)為8.5億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.39億元,增長302.8%。主要是可再生能源發(fā)展支出增加。

  (11)循環(huán)經(jīng)濟預算數(shù)為0.03億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.41億元,下降97.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (12)能源管理事務預算數(shù)為104.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少87.33億元,下降45.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (13)其他節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為107.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加36.16億元,增長51%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還支出增加。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算數(shù)為6.48億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少4.38億元,下降40.3%。其中:

  (1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務預算數(shù)為3.34億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.15億元,下降4.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預算數(shù)為0.45億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施預算數(shù)為2.69億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.22億元,下降54.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.01億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  12.農(nóng)林水支出預算數(shù)為724.1億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.21億元,增長0.3%。如加上使用以前年度結轉資金20億元,預算數(shù)為744.1億元。其中:

  (1)農(nóng)業(yè)預算數(shù)為387.23億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加32.42億元,增長9.1%。主要是農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金等增加。

  (2)林業(yè)預算數(shù)為32.36億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.08億元,下降0.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)水利預算數(shù)為136億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加16.18億元,增長13.5%。主要是基本建設支出增加。

  (4)南水北調(diào)預算數(shù)為37.94億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.21億元,增長19.6%。主要是重大水利工程建設基金增值稅返還支出增加。

  (5)扶貧預算數(shù)為6.53億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.25億元,下降3.7%。主要是以工代賑配套資金減少。

  (6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預算數(shù)為21.11億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.66億元,下降7.3%。主要是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出減少。

  (7)農(nóng)村綜合改革預算數(shù)為7.8億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (8)普惠金融發(fā)展支出預算數(shù)為22.63億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.12億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的擔保貸款貼息支出,2016年年初預算不再安排。

  (9)目標價格補貼預算數(shù)為70.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少49.99億元,下降41.4%。主要是目標價格補貼2015年年初預算大部分列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級。

  (10)其他農(nóng)林水支出預算數(shù)為1.78億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.5億元,下降21.9%。主要是2015年安排了部分一次性的培訓補助等支出,2016年年初預算不再安排。

  13.交通運輸支出預算數(shù)為663.44億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少38.44億元,下降5.5%。其中:

  (1)公路水路運輸預算數(shù)為158.89億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少28.18億元,下降15.1%。主要是據(jù)實結算的政策性補貼支出減少。

  (2)鐵路運輸預算數(shù)為340.12億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.95億元,下降0.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)民用航空運輸預算數(shù)為33.08億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.28億元,下降13.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (4)郵政業(yè)支出預算數(shù)為71.3億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少6.68億元,下降8.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (5)車輛購置稅支出預算數(shù)為59.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.48億元,增長6.2%。主要是根據(jù)車輛購置稅收入預計情況以及有關支出需求,車輛購置稅安排的中央本級支出相應增加。

  (6)其他交通運輸支出預算數(shù)為0.2億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.17億元。主要是部分據(jù)實結算支出增加。

  14.資源勘探信息等支出預算數(shù)為255.2億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少85.58億元,下降25.1%。如加上使用以前年度結轉資金25億元,預算數(shù)為280.2億元。其中:

  (1)資源勘探開發(fā)預算數(shù)為14.78億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.08億元,下降6.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)制造業(yè)預算數(shù)為157.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少52.43億元,下降24.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)建筑業(yè)預算數(shù)為0.04億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。

  (4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預算數(shù)為50.59億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.66億元,下降21.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預算數(shù)為15.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.08億元,下降24.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (6)國有資產(chǎn)監(jiān)管預算數(shù)為8.5億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降6.1%。主要是一次性項目支出減少。

  (7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預算數(shù)為1.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.64億元,下降89.6%。主要是年初安排中央本級的中小企業(yè)發(fā)展專項資金減少。

  (8)其他資源勘探信息等支出預算數(shù)為6.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.86億元,增長16.7%。主要是基本建設貸款貼息支出增加。

  15.商業(yè)服務業(yè)等支出預算數(shù)為27.03億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.47億元,增長19.8%。其中:

  (1)商業(yè)流通事務預算數(shù)為7.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.83億元,下降28%。主要是2015年安排了部分一次性的民貿(mào)民品貸款貼息支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)旅游業(yè)管理與服務支出預算數(shù)為2.4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.06億元,下降2.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)涉外發(fā)展服務支出預算數(shù)為17.34億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加7.5億元,增長76.2%。主要是外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金增加。

  (4)其他商業(yè)服務業(yè)等支出預算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降100%。主要是國家服務業(yè)發(fā)展引導資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級。

  16.金融支出預算數(shù)為781.56億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加378.1億元,增長93.7%。其中:

  (1)金融部門行政支出預算數(shù)為58.13億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.89億元,增長5.2%。主要是“三會”基本支出等增加。

  (2)金融部門監(jiān)管支出預算數(shù)為13.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.84億元,增長6.6%。主要是市場培養(yǎng)及建設等支出增加。

  (3)金融發(fā)展支出預算數(shù)為10.37億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少89.63億元,下降89.6%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性注資,2016年年初預算不再安排。

  (4)其他金融支出預算數(shù)為699.51億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加464億元,增長197%。主要是據(jù)實結算支出增加。

  17.國土海洋氣象等支出預算數(shù)為293.08億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少57.49億元,下降16.4%。其中:

  (1)國土資源事務預算數(shù)為104.41億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少10.55億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的地質保障工程配套裝備項目等支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)海洋管理事務預算數(shù)為47.73億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少43.99億元,下降48%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)測繪事務預算數(shù)為10.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.9億元,下降36.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (4)地震事務預算數(shù)為20.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (5)氣象事務預算數(shù)為106.16億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.5億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (6)其他國土海洋氣象等支出預算數(shù)為4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4億元。主要是部分補貼支出年初暫列此科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實際用途列入相應科目。

  18.住房保障支出預算數(shù)為431.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加30.75億元,增長7.7%。其中:

  (1)保障性安居工程支出預算數(shù)為43.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少27.51億元,下降38.7%。主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金2015年年初預算列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級。

  (2)住房改革支出預算數(shù)為388.42億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加58.31億元,增長17.7%。主要是住房公積金計提基數(shù)提高相應增加支出,以及增加部分一次性購房補貼支出。

  (3)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅預算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.05億元,下降100%。主要是2016年政府住房基金轉列一般公共預算支出后,支出已分別在相關科目中安排。

  19.糧油物資儲備支出預算數(shù)為1363.04億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少473.73億元,下降25.8%。其中:

  (1)糧油事務預算數(shù)為85.49億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少7.98億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (2)物資事務預算數(shù)為14.98億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少12.16億元,下降44.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設支出,2016年年初預算不再安排。

  (3)糧油儲備預算數(shù)為779.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少454.03億元,下降36.8%。主要是2015年提前預撥部分國家政策性糧油補貼支出,2016年支出相應減少。

  20.其他支出預算數(shù)為846.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加282.54億元,增長50.1%。主要是國家發(fā)展改革委安排的部分基本建設支出等年初暫列此科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實際用途列入相應科目。

  21.債務付息支出預算數(shù)為3299.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加432.39億元,增長15.1%。主要是根據(jù)2016年內(nèi)外債付息計劃,相應增加付息支出。

  22.債務發(fā)行費用支出預算數(shù)為35.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.72億元,增長23.5%。主要是根據(jù)2016年內(nèi)外債發(fā)行計劃,相應增加發(fā)行費用支出。

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[來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:種卿] [編輯:吳茜]
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